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公司召開2023年二季度合規、風險聯席會議
發布時間:2023-05-31 11:33

5月27日,公司召開2023年第二季度合規、風險聯席會議。公司黨委書記、董事長周鴻出席會議并講話。公司總會計師、總法律顧問、首席合規官陳偉主持會議。

 

周鴻在講話中對各部門合規風險管理工作進行了點評,并提出指導意見。他指出,一要強化合規意識。公司各層級要明確合規職責,認真對照合規風險及三重一大事項清單,結合各項審批、巡察工作要求和管理中遇到的新問題等,及時完善合規清單及相關制度。二要健全合規體系。認真梳理各項管理制度,落實專人負責,加強部門聯動,有效推進制度落實落地。三要強化合規職責。做好風險預警,壓實主體責任,提升合規管理的執行力。四要做好合規評價。合規評價是動態評價、持續有效的管理過程。合規管理相對滯后的單位要高度重視,及時制訂相應的專項管理制度,并抓好責任落實,強化閉環管理。

周鴻強調,面對兩金余額居高不下,各單位要排好計劃,指派專人負責,主要負責人要親自督辦;要以收定支,嚴格控制內部拆借;嚴格執行一項目一本賬,堅決杜絕項目虧損;加強系統培訓工作,并確保取得培訓效果。

會上,對《公司合規管理辦法》《合規管理有效性評價專項工作實施方案》等相關管理制度進行了解讀,并對公司存量未結及年度新發典型案件作了綜合分析和防范指導。機關各部門負責人對各自分管業務領域所發現的違規、風險事件及防控措施進行了分析交流。

公司領導班子成員、高管、機關各部門負責人及合規風險管理員,各分公司領導、合規風險管理員等103人在主會場和各分會場參會。(通訊員  韓楊)